问题已解决
老师,我们单位给别的单位或是个人劳务费,这个怎么挂账。后期他们发票拿来后我们怎么冲账?
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速问速答你好,支付,借;预付账款或其他应收款,贷;银行存款
取得发票,借;劳务成本等科目 贷;预付账款或其他应收款
2019 04/22 15:24
84784995
2019 04/22 15:28
没付款之前,怎么挂账
84784995
2019 04/22 15:29
欠别人劳务费
邹老师
2019 04/22 15:31
你好,先去掉发票,没有付款就这样做分录
借;劳务成本等科目 贷应付账款或其他应付款
84784995
2019 04/22 15:33
好的
84784995
2019 04/22 15:34
发票来了,付款了就是上面的会计分录
邹老师
2019 04/22 15:36
你好,发票到了,付款就是
借;应付账款或其他应付款 ,贷;银行存款
84784995
2019 04/22 15:36
知道了
84784995
2019 04/22 15:37
这样账就平了是吧?
邹老师
2019 04/22 15:39
你好,是的,这样做了之后账务是平的
84784995
2019 04/22 15:45
谢谢
邹老师
2019 04/22 15:49
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784995
2019 04/23 18:43
老师,如果说对方给开具的是专票,我挂账时是借:成本劳务费贷:其他应付款,发票来了付款时借:其他应付款应交税金进项贷:银存!对吗?
邹老师
2019 04/23 18:45
你好,取得发票,借:劳务成本等科目,应交税费(进项税额) 贷:其他应付款
付款,借;其他应付款,贷;银行存款
84784995
2019 04/23 18:46
谢谢
邹老师
2019 04/23 18:46
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784995
2019 04/23 18:47
可以同时做记账凭证对吗?
邹老师
2019 04/23 18:47
你好,发票,付款是同一个时间吗?
84784995
2019 04/23 18:48
对
84784995
2019 04/23 18:48
先挂的账
邹老师
2019 04/23 18:49
你好,同一个时间那就直接做一笔分录就是了
借:劳务成本等科目,应交税费(进项税额) 贷;银行存款
84784995
2019 04/23 18:49
后期发票拿来了就付款了
邹老师
2019 04/23 18:49
你好,同一个时间那就直接做一笔分录就是了
借:劳务成本等科目,应交税费(进项税额) 贷;银行存款
84784995
2019 04/23 18:54
知道了,先挂账是借:劳务成本贷:其他应付款,取得发票是借:劳务成本应交增值税进项,贷:其他应付款
如果发票和付款是同一时间就是借:劳务成本应交增值税进项贷:银行存款,是吧?
邹老师
2019 04/23 18:55
你好
先挂账, 借:劳务成本等科目,应交税费(进项税额) 贷:其他应付款
付款,借;其他应付款,贷;银行存款
如果发票和付款是同一时间就是 借:劳务成本 应交增值税进项税额,贷:银行存款