问题已解决

老师您好,增值税专用发票认证比如当月我认证了票面金额10万元。而当月我销项发票开出去票面金额也是10万元,是不是说我就不用缴增值税了,还是说我会计做账的话可以按实际比例折算成本缴纳,因为票面金额都比较大

84785009| 提问时间:2019 04/24 16:29
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答疑郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
成本需要按销售的结转,增值税可以根据认证的抵扣 比如购入数量100,开80 你要按照80的结转成本不是全部按购入100结转
2019 04/24 16:30
84785009
2019 04/24 16:34
那如果认证的发票多的话填写报表的时候会直接提示交增值金额0元,而且还有进项留底呢
答疑郭老师
2019 04/24 16:34
进项大于销项会有留抵
84785009
2019 04/24 16:37
我知道,因为我们有生产,进项票都是大额的,一个产品都需要好几种料,我的意思是我一认证的话进项肯定大于销项了。这怎么处理,就一直不用交税吗
答疑郭老师
2019 04/24 16:52
那你的税负就达不到,税务局找你,你可以一个季度里面有个月交税,其他的可以不交来达到税负
84785009
2019 04/24 16:53
税负最低是达到100元不含税收入交1元税款吗?
答疑郭老师
2019 04/24 16:57
不一定,每个地区每个行业都不一样的
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