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老师。我这个月开了红字发票,那申报的增值税税额,是不是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额。最后按这个实际销项税额申报就行是吧。

84785034| 提问时间:2019 04/25 08:15
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 开了红字发票,申报的增值税税额,是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额 最后按这个实际销项税额申报就行 对的
2019 04/25 08:15
84785034
2019 04/25 08:17
老师,建材行业申请临时增量是不是要预缴增值税啊。
bamboo老师
2019 04/25 08:18
我这边是没有这样的规定
84785034
2019 04/25 08:19
好的。多谢老师
bamboo老师
2019 04/25 08:21
不用谢 您可以问下您当地税务 以您当地为准
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