问题已解决

我们公司收到对方公司3月份开的专票,票已经认证了,现在发现公司名称开错了。处理流程是怎么样的?谢谢!

84785017| 提问时间:2019 04/25 10:42
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
需要当期申报增值税时,就做进项税额转出,下月申请开具红字发票信息表给对方公司,然后对方公司根据信息表编码开具红字发票和正确的发票给您公司。
2019 04/25 10:45
84785017
2019 04/25 10:59
但是现在3月份增值税已经申报了,我可以这个月开具红字发票信息表给他们,让他们这个月开具正确的发票给我 ,然后申报4月份的时候把进项税转出再做正确的?
张艳老师
2019 04/25 11:05
也可以的,正确的是应该在申报三月份增值税时,就做进项税额转出的申报。
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