问题已解决

老师请问,新到一个单位工作,单位的账很多都和实物不符,怎么调啊

84784977| 提问时间:2019 04/25 11:26
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 查原因 把不符的实物一一核对 没入账是因为没发票等情况需要补做账进去
2019 04/25 11:57
84784977
2019 04/25 11:59
比如说预付账款啥的,都不符,怎么取得凭证调整啊
meizi老师
2019 04/25 12:11
你好 预付账款了 说明你是先付款 只是没取得发票 才挂账在这个科目的 所以要么你确定后期能取得发票 就到时冲预付账款做费用或者成本 要么后期不会再给你发票 你根据对方送货单、付款单等入账做成本费用 到时汇算调增处理即可
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