问题已解决
老师,我想请问一下已知税负率3.1%,已知进项,怎么算可以开多少销项发票呢?另外已知税负,已知销项又怎么计算进项呢?可以请老师写一下这两个的公式给我们吗?谢谢
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(不含税销售额*税率-进项税额)/不含税销售额=增值税税负率
2019 04/25 14:07
84784950
2019 04/25 14:09
那如果我上个月的税负超过了,这个月采购发票进项要多认证才能降低税负,这种情况的话要怎么算呢?或者要怎么做呢?
张艳老师
2019 04/25 14:12
就是正常抵扣了,围绕您公司的税负率安排认证抵扣进项税额就是了。
84784950
2019 04/25 14:36
如果我按正常3.1的税负抵扣的话,那岂不是我的税负越来越高吗?
张艳老师
2019 04/25 14:44
您按税负率3.1%做安排的话,怎么会越来越高呢?是不会的
84784950
2019 04/25 14:45
问题是我3月份的税负4.03了,那我这个月要降税负怎么算?还按正常的3.1的税负?
张艳老师
2019 04/25 14:49
您就仍然按3.1%做纳税安排就是了,正常个别月份导致税负率波动,是正常的情况。
84784950
2019 04/25 14:52
不会有影响吗?税负一下低了这么多
张艳老师
2019 04/25 14:53
您不是低那么多,而是税局掌握的您公司的税负率就是那么多。
84784950
2019 04/25 14:59
税局不是有监控吗?如果我这个月税负做到3.1%,上个月税负4.03,税局不会认为我故意在降税负?
张艳老师
2019 04/25 15:02
不会预警的,因为税局掌握的您公司的增值税税负率就是3.1%嘛,高出来是会预警的。
84784950
2019 04/25 15:15
那我想请老师帮忙看看这两个公式是否有错?
张艳老师
2019 04/25 17:59
开票额(价税合计)=进项税额*(1 税率)/(税率-税负率)
进项票额=销售收入*(税率-税负率)/税率
84784950
2019 04/25 18:19
开票额(价税合计)=进项税额*(1 税率)/(税率-税负率)老师,进项税额乘后面的是(1-税率)吗
张艳老师
2019 04/25 18:21
开票额(价税合计)=进项税额*(1 税率)/(税率-税负率)
抱歉,打字没看清楚。
84784950
2019 04/25 18:25
怎么还是跟前面一模一样?这到底是直接乘税率还是1-税率啊?老师给的另外那个公式是知道销项算进项的是吗?
张艳老师
2019 04/25 18:30
开票额(价税合计)=进项税额*(1 税率)/(税率-税负率)
那里不带符号的地方是加,真奇怪,刚才明明输好了,怎么给您传过去,就又那样了。
84784950
2019 04/25 18:36
那你给的另外的公式是计算需要多少进项抵扣的吗?
张艳老师
2019 04/25 19:02
上面给的两个公式,一个是计算您公司最多开具多少发票的。另一个是计算要取得多少进项发票(含税金额)