问题已解决
我有个急问题。我们公司是预收、预付结算业务的。我公司收到上游公司的发票后,才给下游公司开票,此时下游公司也收到上家公司的货物了。在做账结转时,直接把上游公司开来的发票,商品采购结转到主营业务成本;我们根据下游公司开的发票,结转到我公司的主营业务收入:借:预收账款贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税(销项税)这样做可以吗?
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速问速答你好,你上游采购的产品首先要记录库存商品,然后结转成本的时候再减少库存商品
2019 04/26 06:24