问题已解决
税控的480直接从贷方结转走了,导致利润表和科目余额表费用不一致,怎么处理
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速问速答修改凭证,从管理费用——办公费的借方-480元结转走处理。这样数据才能保持一致,直接反结账反审核后修改凭证
2019 04/26 10:16
84785015
2019 04/26 10:21
那税控设备的分录要怎么做
江老师
2019 04/26 10:23
一、购买时
借:管理费用——办公费480
贷:库存现金480
二、抵扣时
借:管理费用——办公费-480
借:应交税费——应交增值税(减免税费)480