问题已解决
老师,我们物业公司2017年1月开给客户一张发票,然后挂账,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金,一直到现在都没有平账,然后对方也没有收到这张发票入账,那这种情况应该怎么处理好呢?
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速问速答你好,可以做红字发票冲回
2019 04/26 15:33
84785024
2019 04/26 15:47
老师,我就在下个月做一笔调整分录,借:预收账款 负数,贷:主营业务收入 负数,应交税金 负数,然后冲回,对不
盛老师
2019 04/26 15:56
你好,是的,不止要做会计分录,还要开红字发票才行哦
84785024
2019 04/26 16:06
老师,我看错了,是1月份收到预收款,并收到发票并已冲平;然后10月份我额外做了一笔调整分录,结果就错了,这笔调整分录是多做的,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费,结果到现在才发现,一直就没有平账过的,老师,那现在要怎么处理呢,需要用到以前年度损益调整不
盛老师
2019 04/26 17:15
你好,10月份确认收入的时候有没有开票呢
84785024
2019 04/28 08:47
老师,没有哦,2017年10月的调整分录,什么附件都没有,就直接做的一笔调整分录