问题已解决
请问今年拿回来的管理费用还可以计入去年的账吗?就是去年做了账没有拿票回来。拿今年1-3月开的票来做账
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速问速答您想用今年发生的业务发票当做去年发生的,是这个意思嘛?
2019 04/26 16:32
张艳老师
2019 04/26 16:32
您想用今年发生的业务发票当做去年发生的,是这个意思嘛?
张艳老师
2019 04/26 16:32
您想用今年发生的业务发票当做去年发生的,是这个意思嘛?
张艳老师
2019 04/26 16:32
您想用今年发生的业务发票当做去年发生的,是这个意思嘛?
张艳老师
2019 04/26 16:32
您想用今年发生的业务发票当做去年发生的,是这个意思嘛?
张艳老师
2019 04/26 16:32
您想用今年发生的业务发票当做去年发生的,是这个意思嘛?
84785013
2019 04/26 16:35
是的
张艳老师
2019 04/26 16:38
这样的话,是绝对不可以的,除非是您今年取得的是去年那个业务的发票,才可以算去年的费用发票。
84785013
2019 04/26 16:43
费用发票,管理费用那些去年入账,今年拿回来也可以用??那去年怎么做账,今年拿回费用发票又怎么做账呢
张艳老师
2019 04/26 16:45
1、是的,可以的
2、如果去年已经做了分录且金额和今年取得的金额一致的话,就直接将今年去的发票贴到去年那个凭证后面就行了。
84785013
2019 04/26 16:57
1.把今年拿回来的票贴到去年去??费用票??那去年怎么做账,今年拿回来怎么做账,是管理费用-差旅费
2.如果是成本票,进项票,批发零售行业也是把今年1月拿回来的票贴在去年凭证后面?
张艳老师
2019 04/26 17:02
把今年拿回来的票贴到去年去??费用票??那去年怎么做账,今年拿回来怎么做账,是管理费用-差旅费
1、是的 2、是的 3、直接贴发票的做法,是在您去年已经做分录的基础上才有的
如果是成本票,进项票,批发零售行业也是把今年1月拿回来的票贴在去年凭证后面?
上面的思路,是基于业务是去年发生的,而且已经做过分录了,只是没有取得发票。
84785013
2019 04/26 17:31
是去年的成本票,进货发票。去年的业务,已经做账,因为对方公司说没有发票开了,不给开。所以挪到今年1月,就是说这张1月收回来的发票贴在2018年的凭证后面。然后今年再做账冲红去年暂估,做笔正确的,但是后面没有发票
张艳老师
2019 04/26 17:35
1、是去年的成本票,进货发票。去年的业务,已经做账,因为对方公司说没有发票开了,不给开。所以挪到今年1月,就是说这张1月收回来的发票贴在2018年的凭证后面------如果金额一致的话,不涉及抵扣进项税额的话,就这么干。
2、如果金额与去年的金额不一致,而且还涉及进项税额抵扣的话,就需要先红冲去年的暂估分录,然后根据实际取得的发票,重新编制分录。
84785013
2019 04/26 17:39
1.去年对应这张发票做的是借库存商品 贷应付账款-暂估,那今年取得发票也就贴在暂估后面,对吗?2.如果重新编制分录,这张发票贴在今年1月正确分录的后面吗?
张艳老师
2019 04/26 17:47
1、如果金额一致的话,不涉及抵扣进项税额的话,就这么干。
2、如果金额与去年的金额不一致,而且还涉及进项税额抵扣的话,就需要先红冲去年的暂估分录,然后根据实际取得的发票,重新编制分录,这个发票贴到今年1月正确分录的后面。
84785013
2019 04/26 17:49
如果金额一致还需要冲红2018年暂估吗?还是2019年直接做 借应付账款-暂估 贷现金
张艳老师
2019 04/26 17:51
1、不用冲了,直接贴发票了
2、等2019年直接做 借应付账款-暂估 贷现金
这些思路说实话有些偷懒了,这点要清楚。
正规的处理,是要先将暂估分录冲红,然后再重新编制分录的,这点不能忘记了。
84785013
2019 04/26 17:54
去年费用票就做:借管理费用-差旅费 贷其他应付款-a公司 今年收到发票就借其他应付款-a公司 贷现金 对吗?
如果去年钱收了,只是没开发票呢?怎么做账
张艳老师
2019 04/26 17:59
去年费用票就做:借管理费用-差旅费 贷其他应付款-a公司 今年收到发票就借其他应付款-a公司 贷现金 对吗?---对的
如果去年钱收了,只是没开发票呢?---正常做确认收入结转成本的分录就是了,啥时候开具发票,啥时候红冲当时的分录,然后再重新编制一遍分录就是了。
84785013
2019 04/26 18:04
是去年费用发票已经付款,钱已付,只是没开发票。今年开。去年借管理费用-差旅费 贷银行存款 今年取得发票贴去年凭证后面 今年拿回来发票当月冲红去年发票 借管理费用差旅费 红字 贷银行存款 红字 再做一笔一样的正数发票
张艳老师
2019 04/26 20:15
拿回来发票当月冲红去年发票 借管理费用差旅费 红字 贷银行存款 红字 再做一笔一样的正数发票-----如果您想这样做的话,这个今年取得的发票是要贴到今年做的正数分录后面的。而且红冲分录不能直接做借管理费用差旅费 红字 借管理费用差旅费 红字,而是要使用以前年度损益调整科目代替管理费用科目的。