问题已解决
预收账款,提前开票怎么做账务处理呢,货未发出,这种
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速问速答你好,如果按财务来处理的话,应该是借银行存款,贷预收账款 应交税费,应交增值税销项。
2019 04/26 17:33
84785044
2019 04/26 17:44
去年10月-12月合计收了100万,实际销售了30万,他们在12月开了90万的发票出去,
在12月开90万发票时怎么做分录
耿老师
2019 04/26 17:45
你好!开票当月就要做账务处理
84785044
2019 04/26 17:54
嗯,老师这个分录怎么做呢
耿老师
2019 04/26 18:43
哦,这100万的发票都开了,这100万的款收了多少?