问题已解决

老师,你好,请问建筑业外地预缴的这些税怎么做账务处理!

84784982| 提问时间:2019 04/27 15:58
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,交纳增值税的账务处理。 1.交纳当月应交增值税的账务处理。企业交纳当月应交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目),贷记“银行存款”科目。 2.交纳以前期间未交增值税的账务处理。企业交纳以前期间未交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。 3.预缴增值税的账务处理。企业预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——预交增值税”科目。房地产开发企业等在预缴增值税后,应直至纳税义务发生时方可从“应交税费——预交增值税”科目结转至“应交税费——未交增值税”科目。
2019 04/27 16:00
84784982
2019 04/27 16:02
除了增值税,附加税,企业所得税,个税,印花税怎么做账务处理呢
徐阿富老师
2019 04/27 16:04
你好,那就是借应交税费-各项 附加税 贷银行存款 然后,借税金及附加 --各附加税 贷应交税费-各项 附加税 个税如果是个人承担的,就不用借税金及附加
84784982
2019 04/27 16:06
企业所得税怎么做账务呢
徐阿富老师
2019 04/27 16:07
你好,借应交税费-企业所得税 贷银行存款 然后借所得税费用 贷应交税费-企业所得税
84784982
2019 04/27 16:23
谢谢老师,就是预缴时候不计提,月末统一计提吗 ?还是缴纳后,紧接着写,也就是按照老师上面的分录写
徐阿富老师
2019 04/27 16:27
你好,缴纳的当月做计提,可以紧接着,也可以月末,都可以
84784982
2019 04/27 16:29
老师你好,对于预缴的这些税可以先计提,再写缴纳的分录吗
84784982
2019 04/27 16:31
个税是公司交,我这样写借管理费用,贷应交税费_个税,然后借应交税费_个税,贷银行存款 对吗
徐阿富老师
2019 04/27 16:37
你好,1,可以先预提的,2,这样分录对的
84784982
2019 04/27 16:38
谢谢老师的解惑
徐阿富老师
2019 04/27 16:40
不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢
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