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上月开具了一张销项票,这个月红冲了,那么这张红冲发票税额,可以抵扣当月销项税额吗??? 红冲税额为500,当月销项800,是不是缴纳300税款就可以了???

84784992| 提问时间:2019 04/28 10:31
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宸宸老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好,是的,以正数的销项税额-负数的销项税额 也就是300 缴纳税款
2019 04/28 10:33
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