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老师每月的印花税是按照销售额不含税收入申报还是销售额加销项税额计算啊,这里按哪个数字啊
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速问速答每月的印花税是按照销售额不含税收入申报
2019 04/28 10:54
84785027
2019 04/28 10:58
这里第三条什么意思
84785027
2019 04/28 10:58
看到没有
暖暖老师
2019 04/28 10:59
实际操作都是开票金额的不含税
84785027
2019 04/28 11:00
我们是含税金额的这样合同,我到底按照哪个缴纳印花税啊,求助啊
84785027
2019 04/28 11:02
那么如果之前都按照含税金额申报了,我怎么把多报的钱追回来啊,还是后期我申报的时候减掉之前多申报的啊
暖暖老师
2019 04/28 11:13
你们不是按照发票申报吗?
84785027
2019 04/28 11:15
我看他把那个销项税额也加进去了,要不要加啊,我记得是不含税收入啊
暖暖老师
2019 04/28 11:30
不要加税额,需要扣除
84785027
2019 04/28 12:42
前期人员多报了,怎么办,印花税
暖暖老师
2019 04/28 13:05
可以在本期冲出来的
84785027
2019 04/28 13:07
比如三月应该四千,别人把税额加进去了报了四千五,这个分录我在四月怎么做,然后五月申报的时候怎么把这个500冲了
暖暖老师
2019 04/28 13:08
你少申报500就可以了
84785027
2019 04/28 13:14
你的意思是我查出了多报了一千多(四个月),五月申报直接扣掉这个1千多,然后按剩余的数字申报,是这个意思吗
暖暖老师
2019 04/28 13:15
是的,你以前多申报了,
84785027
2019 04/28 13:15
比如五月申报一千那我就先不报印花税,要是下个月印花税五百然后再扣除上次剩余未报的两百多去报印花税是这个意思吗
暖暖老师
2019 04/28 13:16
对,你的理解的很正确的的
84785027
2019 04/28 13:20
税务局不查吗
84785027
2019 04/28 13:21
还有之前另外一个会计按照不含税收入除2申报的,我懵了我到底怎么做啊现在,直接不用问老板直接自己处理吗
暖暖老师
2019 04/28 13:23
这个问题回复你了