问题已解决
你好,请问我们有费用发票是不能抵扣进项税的,但是这部分需要认证后再转出,转出的分录我是应该月底出报表的时候就做分录吗还是下个月15号前扣税的时候再做
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速问速答您好
转出的分录是应该月底出报表的时候就做分录
2019 04/28 15:24
84784986
2019 04/28 15:26
那我直接借:相关费用 贷:进项税额转出
结转的时候借:进项税额转出 贷:未交增值税
这样对吗
bamboo老师
2019 04/28 15:27
这样写分录正确的