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老师,18年6月~19年6月的房租在18年底没有支付, 年底计提 借管理费用~房租58000 贷应付账款 58000 19年3月支付时 借应付账款100000 贷银行存款100000 19年4月份收到对方开具的发票 借管理费用~房租42000 贷应付账款42000 老师,这样做会计分录对吗?

84785015| 提问时间:2019 04/28 17:10
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小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
借管理费用~房租58000 贷应付账款 58000 19年3月支付时 借应付账款58000预付42000贷银行存款100000 借管理费用~房租42000 贷预付账款42000
2019 04/28 17:27
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