问题已解决
老师,请教一下,收到供应商的发票,货款还没支付,能不能这样做账:借 主营业务成本 贷 应付账款,等付款时候在做:借 应付 贷:银行
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,借方一般是计入库存商品或原材料,一般不会直接计入主营业务成本核算的
2019 04/29 09:12
84784966
2019 04/29 09:24
谢谢邹老师,是这样的,是供应商的产品挂在我们的网上商城售卖,客户下单的话供应商直接发货,然后开发票跟我们结算货款,我们这边实际是没有库存的。这张发票对应的收入我这边已经确认了,这种情况下借方直接计主营业务成本,其实也是想表达结转成本的意思,不知道能这样处理吗?
邹老师
2019 04/29 09:27
你好,你应当先计入库存商品,然后销售了结转到成本才是的
84784966
2019 04/29 09:36
我应该在哪个时间点计入库存商品呢?一般都是当月销售的,当月收款、开发票确认收入。下个月才会收到供应商的发票,然后再付款出去。请问这个账务要怎么处理才算合理?还请老师指点,谢谢!
邹老师
2019 04/29 09:38
你好,在对方送货的时候计入库存商品
当月销售,没有取得发票,需要暂估入库,然后取得发票冲销暂估入库,做货物购进分录
84784966
2019 04/29 15:34
好的,谢谢老师的耐心解答!
邹老师
2019 04/29 15:34
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢