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老师,公司购买设备,合同和对方开的发票金额一致,因降税,中间产生了一个差价,和对方协商,优惠了一部分钱,请问,优惠的这部分钱如何记账?

84784961| 提问时间:2019 04/29 19:57
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,您应该是根据实际发票金额付款的吧
2019 04/29 20:07
84784961
2019 04/29 20:09
理论上应该根据实际发票金额付款,但我们那部分钱想扣除
84784961
2019 04/29 20:13
扣除的这部分钱如何从在建工程中转出
文老师
2019 04/29 20:26
您的意思就是还按原来对金额开票吗
84784961
2019 04/29 20:28
发票已开,和合同价是一致的
文老师
2019 04/29 20:30
实际有扣除的是吗
84784961
2019 04/29 20:31
是的
文老师
2019 04/29 20:32
那就需要冲减在建工程
84784961
2019 04/29 20:33
对啊,如何冲减呢
文老师
2019 04/29 20:54
借银行存款借在建工程负数
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