问题已解决
去年抵扣的进项票,分录是借:管理费用,应交税费(应交增值税-进项税额),贷:应付账款。现在查出来票有问题进项不能抵扣,现在要做进项税转出,分录是借:管理费用,贷:应交税费-进账税额转出 对吗?然后当初减掉的附加税现在怎么转出?
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速问速答你好,附加税不用考虑,直接跟本期的进项一起计算完,一起计提附加
2019 04/30 14:41
去年抵扣的进项票,分录是借:管理费用,应交税费(应交增值税-进项税额),贷:应付账款。现在查出来票有问题进项不能抵扣,现在要做进项税转出,分录是借:管理费用,贷:应交税费-进账税额转出 对吗?然后当初减掉的附加税现在怎么转出?
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