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老师 期末出报表把预付账款的贷方数调到应付账款借方行吗

84784954| 提问时间:2019 04/30 15:15
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,需要重新分类的
2019 04/30 15:35
84784954
2019 04/30 15:37
那不用调账嘛 这个
郭老师
2019 04/30 15:39
不用调整账务处理的
84784954
2019 04/30 15:42
我是18年的报表这样调的 我转19年期初正常的按预付账款的贷方数填写吗
郭老师
2019 04/30 15:54
明细账还是和你账上一样,报表重分类就可以
84784954
2019 04/30 16:08
是不是报表最好不要出现负数
郭老师
2019 04/30 16:18
是的,需要重新分类
84784954
2019 04/30 16:23
那我应交税费为负的 是因为有留低税额 也需要重分类吗
郭老师
2019 04/30 16:28
是的,有可能留抵或者少计提了
84784954
2019 04/30 16:29
没少计提 留低额很多 那是不是直接吧应交税费借方余额全部移到其他流动资产就行了?
郭老师
2019 04/30 16:38
可以放其他流动资产
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