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老师,职工福利费有进账。我应该如何做分录?

84784973| 提问时间:2019 05/04 09:59
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玲子
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
借:管理费用/销售费用_福利费 贷:应付职工薪酬_福利费 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2019 05/04 10:02
84784973
2019 05/04 10:30
若是报销的车票按照福利费来抵扣了,则借方的应付职工薪酬福利费要不要再转到管理费里呢
84784973
2019 05/04 10:30
借:应付职工薪酬-福利费 1000元 应交税费-应交增值税(进项税额)90元 贷:银行存款 1090元 然后做进项税额转出:借:应付职工薪酬-福利费 90 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)90元
玲子
2019 05/04 10:51
报销的费用,一般不会放到福利费
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