问题已解决

我们是零售业主要是卖瓷砖的 我们与加工厂合作 按月来结算加工费 但是加工费我们会和成品砖一起和客户结算 怎么做账呢 结转成本应该怎么做呢

84784993| 提问时间:2019 05/04 11:08
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盛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注会已通过多门
你好,这就要看你们公司在加工厂和客户中扮演什么角色,如果你在加工费中没有盈利,只是代收代缴的话,你可以把客户收到的钱计入其他应付款当中,那就不算你们的收入
2019 05/04 11:11
84784993
2019 05/04 11:13
有亏损 也有盈利
84784993
2019 05/04 11:14
具体分录我我应该怎么写呢
盛老师
2019 05/04 11:23
我的意思是,收了多少加工费就给多少给加工厂,你们不会从提成或者承担损失,那加工费就跟你们收入没关系, 收到钱,借银行存款 贷其他应付款,支付给加工厂,借其他应付款 贷银行存款 如果加工厂只跟你们结算,那就应该记入你们的收入中
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