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增值税加计扣除,有上期留抵税,留抵税+本期进项税大于本期销项税,这个时候不用抵减,留到下月抵减,这个思路是对的吗?那分录怎么做呢?

84784949| 提问时间:2019 05/05 08:33
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小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,直接做增值税分录处理 借:应交税费-销项税额 应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-进项税额
2019 05/05 08:35
84784949
2019 05/05 08:38
增值税加计扣除百分之10,留到下月抵减这样做分录?
小惑老师
2019 05/05 08:44
需要使用加计抵减时直接处理为 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益
84784949
2019 05/05 08:47
贷方银行存款是怎么理解,这个时候银行存款还减少吗?
小惑老师
2019 05/05 09:11
如果有加计抵减时,会有税金支付,如果不需要缴纳税款时就按照上述处理第一个分录处理
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