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老师,您好,请问 所得税汇算清缴业务招待费调增,但是整年还是亏损 需要缴纳所得税吗

84785001| 提问时间:2019 05/05 08:43
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,这种情况是不需要缴纳企业所得税的
2019 05/05 08:44
84785001
2019 05/05 08:58
填写报表的时候需要在 企业所得税弥补亏损明细表(A106000) 中11行4列中正常的亏损扣除业务招待费调增就可以了吗 还需要哪里填写时候注意吗
邹老师
2019 05/05 08:59
你好,汇算清缴的时候需要填写成本费用明细表,期间费用明细表,纳税调整项目明细表,弥补亏损明细表,以及主表
84785001
2019 05/05 10:02
填写报表的时候需要在 企业所得税弥补亏损明细表(A106000) 中11行4列中正常的亏损扣除业务招待费调增就可以了吗 还需要哪里填写时候注意吗 2017版企业所得税年度纳税申报表(A类)A100000 怎么显示需要交税 是哪里的问题
邹老师
2019 05/05 10:05
你好,如果只有业务招待费调增,就只需要填写纳税调整项目明细表——扣除类——业务招待费调整就是了
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