问题已解决
请问老师,付工程款10万的发票开过来了,其中5000是质量保证金等一年后再付给对方,那现在付出的9.5万,账务怎么处理
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借:工程施工-XX成本 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 其他应付款-质保金
2019 05/05 10:56
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2019 05/05 11:18
这个10万是财政拨款,专款专用的,收到拨款时怎么处理,,,然后工程完工付款9.5万,5千质保金一年后付款,,
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/05 11:35
借:银行存款
贷:专项应付款 —— ×××项目
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2019 05/05 11:46
那付款时呢?结转呢?
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/05 11:54
您好,参考这个分录做1、实际收到专项拨款:
借:银行存款
贷:专项应付款
2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本:
借:固定资产(或其它相关科目)
贷:有关科目
同时:
借:专项应付款
贷:资本公积----拨款转入
3、未形成资产需核销的部分,经批准
借:专项应付款
贷:有关科目
4、拨款结余上交:
借:专项应付款
贷:银行存款
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/05 11:56
新政策计入递延收益了
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2019 05/05 12:58
那我现在1、收到拨款10万,借:银行存款10万 贷:专项应付款10万
2、完工付款9.5万 借:固定资产 9.5
贷:银行存款 9.5
3、结转 借:专项应付款 9.5
贷:资本公积9.5
然后5千的质保金一年后付,那现在账务需要怎么处理吗?还是说等付款后再做?
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2019 05/05 13:07
??
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/05 14:06
您好,可以在实际支付的时候再做处理
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2019 05/05 14:10
那,我按我发的这样处理可以是吗?结转资本公积现在要结转吗
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/05 14:30
嗯,可以的,满意请给五星好评,谢谢