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老师,因为现阶段我们一些项目还不需要开发票出去,导致进项比销项多,那么我认证的时候是否可以认证跟销项一样的进项税,缴纳的税费为0

84785003| 提问时间:2019 05/05 15:18
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
可以这么干。其实税负是负数也没关系,只要是真实的。
2019 05/05 15:23
84785003
2019 05/05 15:25
有些项目已经完工,款项支付了一大半,但是对方一直不急着要发票,那我是一直挂着不结账吗?
轶尘老师
2019 05/05 15:27
如果你们的合同约定是按结算确认进度,可以不开票计入应收账款,按照未开票收入申报税款
84785003
2019 05/05 15:39
那到时候需要开票了怎么办?如果不是按结算确认进度,是不是可以等开票的时候在申报税款?还有就是我今年到现在的增值税缴纳一直为0,这样没关系吧
轶尘老师
2019 05/05 15:49
开票三,未开票收入那一栏填负数; 不按进度结算,但是你收钱了,所以最好不能跨期。
84785003
2019 05/05 15:55
因为我们一个项目一般一两个月就做完了,也就是说,只要今年12月之前开票确认了收入就可以是吗
轶尘老师
2019 05/05 15:56
是的。至少要在年底确认,不能跨期。
84785003
2019 05/05 15:57
好的,那我在确认那几个项目之前进项发票一直是多的,那是不是我可以增值税都零申报
轶尘老师
2019 05/05 16:01
每一期都是零也不好。按照真实的申报把。
84785003
2019 05/05 16:17
怎样叫真实,我进项票确定是有啊
轶尘老师
2019 05/05 16:18
发生多少进项,就认证多少
84785003
2019 05/05 16:18
你是说对应的项目发生多少进项就认证多少吗
轶尘老师
2019 05/05 16:39
是的。只要是真实的不需要管那么多
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