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前三个月的销售,应该是应收账款,但是当时做账时,做成了库存现金,请问现在应该怎么处理

84784978| 提问时间:2019 05/05 15:35
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小梅老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 调整分录 借:应收账款 贷:库存现金
2019 05/05 15:38
84784978
2019 05/05 15:40
但是这个月现金,没有那么多富裕量,再冲回来,现金就成负数了,可以吗
小梅老师
2019 05/05 15:41
你好 在冲之前提取一些现金出来啊 就行了
84784978
2019 05/05 16:04
现在是五月份,做的是四月份帐,之前四月份也没有去取现,
小梅老师
2019 05/05 16:18
那你现在就冲一部分 剩余的5月份冲
84784978
2019 05/05 16:30
对方往我账户上打款,说是银行扣除了手续费,我这边银行没有显示出来,请问怎么做账呢
小梅老师
2019 05/05 16:33
你好 你们是直接对公转账吗?还是通过平台
84784978
2019 05/05 16:36
对公,转到了企业账户里面
小梅老师
2019 05/05 17:47
你好 一般不会存在这种情况的啊 你让对方给你截个图 了 做账的话 按照实际做 手续费
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