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老师:应收账款、预付账款借方负数余额,如果年末想调账,把应收调到应付、预付调到其他应收,分录怎么做呢?谢谢

84784951| 提问时间:2015 08/21 16:40
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赵老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
应收帐款本来就是应该在借方的,为什么要调到应付去呢.预付帐借方负数也就是贷方了,也很正常不需要调整。
2015 08/21 16:49
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