问题已解决

老师,以前年度损益调整怎么做?

84785044| 提问时间:2019 05/06 10:51
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,具体是什么事项需要通过这个科目调整
2019 05/06 10:52
84785044
2019 05/06 10:53
我现在想通过以前年度损益调整调去年的报表
84785044
2019 05/06 10:54
就是那个没确认的收入
邹老师
2019 05/06 11:07
你好,那就是这样做分录 借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整——主营业务收入,应交税费——应交增值税
84785044
2019 05/06 11:20
税控盘税额抵减有个加计扣除 如果符合是不是就可以填280*2 加计扣除?
邹老师
2019 05/06 11:22
你好,这个只能按280全额抵扣的
84785044
2019 05/06 11:27
那加计扣除的是 哪些?
84785044
2019 05/06 11:33
老师上面 借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整——主营业务收入,应交税费——应交增值税,这个分录可以做到几月呢
邹老师
2019 05/06 11:38
你好,做到发现收入少记的月份
84785044
2019 05/06 18:56
这个专票10%的税率填在那里呢 4月我开了2个税率的专票 现在表上只有9%的税率了
邹老师
2019 05/06 19:04
你好,4月份怎么没有按新税率开具发票,而是按原来的税率开具的发票呢?
84785044
2019 05/06 19:17
本来是之前的
邹老师
2019 05/06 19:25
你好,这样会导致无法填写申报的,没有对应的税率栏次
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~