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老师,以前年度损益调整怎么做?
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速问速答你好,具体是什么事项需要通过这个科目调整
2019 05/06 10:52
84785044
2019 05/06 10:53
我现在想通过以前年度损益调整调去年的报表
84785044
2019 05/06 10:54
就是那个没确认的收入
邹老师
2019 05/06 11:07
你好,那就是这样做分录
借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整——主营业务收入,应交税费——应交增值税
84785044
2019 05/06 11:20
税控盘税额抵减有个加计扣除 如果符合是不是就可以填280*2 加计扣除?
邹老师
2019 05/06 11:22
你好,这个只能按280全额抵扣的
84785044
2019 05/06 11:27
那加计扣除的是 哪些?
84785044
2019 05/06 11:33
老师上面 借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整——主营业务收入,应交税费——应交增值税,这个分录可以做到几月呢
邹老师
2019 05/06 11:38
你好,做到发现收入少记的月份
84785044
2019 05/06 18:56
这个专票10%的税率填在那里呢
4月我开了2个税率的专票
现在表上只有9%的税率了
邹老师
2019 05/06 19:04
你好,4月份怎么没有按新税率开具发票,而是按原来的税率开具的发票呢?
84785044
2019 05/06 19:17
本来是之前的
邹老师
2019 05/06 19:25
你好,这样会导致无法填写申报的,没有对应的税率栏次