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老师,小规模纳税人收到的增值税税控系统技术服务费发票,但这家企业季度开票金额都不超30万元,会计分录应该怎么做?

84784956| 提问时间:2019 05/06 12:06
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减分录先不做
2019 05/06 12:08
84784956
2019 05/06 12:16
老师,去年的会计去年交的480元服务费直接进应该税费,去年底有交增值税但没抵减,现在要怎么做,这两年的服务费是否可以一直顺延到以后需缴税时一并抵减
maize老师
2019 05/06 12:18
这个需要看你税局那边有没年限限制,理论是可以一直抵减
84784956
2019 05/06 12:21
老师,去年的480元需要调账吗?
maize老师
2019 05/06 12:21
不用你做啥,你做错了么
84784956
2019 05/06 12:24
去年的480元,会计直接做的应交税费—应交增值税(减免税款),去年底有交增值税,但她没有抵减,现在不用调是吗?
maize老师
2019 05/06 12:28
你问下你税局要是可以抵减后面就不做别的了
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