问题已解决
请问我4月份有一笔销售业务的发票开错了,然后5月初录4月账的时候发现后,又开了一张红字负数发票。那我是不是还需要按照4月错误的发票先入账,然后等到录5月份账的时候,先录一张负数的冲掉然后再录一张正确的进去
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速问速答是的,4月份的帐按错票先记账。做5月凭证的时候先冲掉,在做一笔正确的。
2019 05/06 13:44
请问我4月份有一笔销售业务的发票开错了,然后5月初录4月账的时候发现后,又开了一张红字负数发票。那我是不是还需要按照4月错误的发票先入账,然后等到录5月份账的时候,先录一张负数的冲掉然后再录一张正确的进去
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