问题已解决
不交税不做账务处理,但是报表要填加计抵减额的呀!这样是不是账与表不一致了呢?
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速问速答加计抵减额当月由于没有销项税,不能抵减,因此与进项税一样作为留抵,以后月份可以使用
2019 05/06 14:41
84784964
2019 05/06 14:42
那我月末进行如下账务处理:借:应交税费-增值税-加计抵减额,贷:其他收益对吗?
江老师
2019 05/06 14:44
月末可以这样账务处理。
84784964
2019 05/06 14:49
那我就不做账务处理了?
84784964
2019 05/06 14:51
老师这边比较急,望您谅解给予回复
江老师
2019 05/06 14:52
可以不用做账务处理。就是直接计在应交税费的科目。
84784964
2019 05/06 16:09
你好 我们企业研发费用加计扣除一直资料通过不了
江老师
2019 05/06 16:12
是申报企业所得税年报?
84784964
2019 05/06 16:46
江老师,那个学员还没有继续回复。如有回复还请江老师赐教
84784964
2019 05/06 16:49
老师好,营业外支出是多栏还是三栏呢
江老师
2019 05/06 16:50
营业外支出是三栏式明细账。