问题已解决

请问老师,这个情况我该怎么处理,是不是要在纳税调整项目明细表中做调增呢?不调增的话又该怎么处理呢? 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【9131】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行第1列“资产减值准备金”账载金额为:【0】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行第1列未作申报或者申报的金额有误,请核实。

84785009| 提问时间:2019 05/06 15:16
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你看下第33行一列和第七行的差额,让她俩一样
2019 05/06 18:28
84785009
2019 05/07 09:34
这是不是一定要纳税调增,不能税前扣除。
朴老师
2019 05/07 09:37
没有发票的、营业外支出就需要纳税调增
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