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我们的农业免税企业,成本都没有发票?这些都要调增交所得税吗?应该怎么处理,

84784985| 提问时间:2019 05/06 17:02
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
需要,同学,没有发票无法确认成本,需要缴纳所得税。
2019 05/06 17:55
84784985
2019 05/06 17:57
成本直接不填,还是填了后,调增无票支出?
陈诗晗老师
2019 05/06 18:05
直接不填写,你这个没有入账依据。
84784985
2019 05/06 20:28
成本都没有发票,主表的成本直接填0?
陈诗晗老师
2019 05/06 20:36
你这个没有发票,你就缺乏入账依据,同学。 不能所得税前扣除 1.成本直接填写0 2.填写成本后再做调整 但调整比较麻烦,我建议1
84784985
2019 05/07 11:24
怎么调整呢?谢谢
陈诗晗老师
2019 05/07 11:30
在所得税汇算的纳税调整明细表里面填写。
84784985
2019 05/07 11:38
成本直接填0.然后纳税调整明细表填写在那一行?怎么填?
陈诗晗老师
2019 05/07 11:39
你把图拍出来 ,我现在外面
84784985
2019 05/07 11:45
还有所得减免优惠表,的成本怎么填?
陈诗晗老师
2019 05/07 11:49
免税 是对于你的收入部分或应纳税所得税部分免税 。 图1 17里面填写你不能扣除的成本。
84784985
2019 05/07 11:54
图一的第30行(十七)其他:填写不能扣除的成本对吗?还有所得减免优惠表,的成本怎么填?都没票也填0?
陈诗晗老师
2019 05/07 11:59
你是先填写图3,我看了成本那里,填写没有问题。 再填写图1,调整成本。 再填写图2,优惠成本是0
84784985
2019 05/07 12:04
这里的成本也是填写0?
陈诗晗老师
2019 05/07 12:05
这里不填写0,这是你账上的金额,这是会计上的。 你调整的是税法上的应纳税所得额,只在你的纳税调整明细表填写。 这一套表他是有逻辑的。 首先,你是填写你会计上的数据,然后再会计和税法有差额 的在调整表上填写,然后得出应纳税所得额
84784985
2019 05/07 12:27
1:第一张图填会计上实际的成本对吗?,2:第二张图填写调增的无票成本对吗?3:第三张图成本无票是填写0还是会计上的成本?
陈诗晗老师
2019 05/07 12:47
图一,会计成本 图二填写正确 图三也正确
84784985
2019 05/08 13:29
图3项目成本为什么填0?老师请帮我解释一下,我以后才能明白,谢谢?
陈诗晗老师
2019 05/08 13:46
你是在填写优惠,因为你这里的成本要调增,也就是不能反应这部分成本。不反应成本后的金额来计税的。所以这里的成本是填写0
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