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3月我税率开了6%错了含税2174,4月份开红字发票2174,重新开了10%发票2174,又开了4月销售收入9%含税22879我们合同是含税的,交含税价,我该交多少印花计税

84785035| 提问时间:2019 05/06 20:20
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俞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
印花税是按照合同来的,跟您开发票没关系。
2019 05/06 20:58
84785035
2019 05/06 21:16
是不是不用管开的负数,只交正数的税
84785035
2019 05/06 21:17
负数是红字发票,正数是这个月销售收入的数
俞老师
2019 05/06 21:51
负数填未开票那里啊
84785035
2019 05/06 22:45
不明白
84785035
2019 05/06 22:46
我的意思是从这张表我上看我得交多少印花税计税依据
俞老师
2019 05/07 04:38
交印花税是按照签的合同的,和您发的那张表没有关系。
84785035
2019 05/07 06:50
俞老师
2019 05/07 06:54
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