问题已解决

借 销售费用 贷 银行存款

84785009| 提问时间:2019 05/06 20:23
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问您有什么问题
2019 05/06 20:23
84785009
2019 05/06 20:28
老师,合同金额3000回款2500开出3000块钱的增值税发票,这算是虚开增值税发票吗,另外500是业务返点给对方,这前后的帐怎么做?
bamboo老师
2019 05/06 20:32
如果有返点不算虚开增值税发票 500业务返点给对方的时候应该开具红字发票
84785009
2019 05/06 21:33
甘老师,但是这个返点是不公开的
84785009
2019 05/06 21:35
对方也没有任何手续的
bamboo老师
2019 05/06 21:36
开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收款 借:银行存款 贷:应收账款 不能收回的500 借:营业外支出 贷:应收账款
84785009
2019 05/06 21:38
老师,对方从个人账户转账给我们单位公户上怎么做帐?
bamboo老师
2019 05/06 21:47
是您开具发票的单位 从个人账户转账给您们单位公户上么
84785009
2019 05/06 22:12
是的
bamboo老师
2019 05/06 22:15
那应该由您开具发票的单位写委托付款协议 委托个人向您公司付款
84785009
2019 05/06 22:43
谢谢甘老师
bamboo老师
2019 05/06 22:50
不用谢希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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