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请问本月已入账,但未抵扣的发票如何做账
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速问速答你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;应付账款等科目
2019 05/07 16:25
84784985
2019 05/07 16:50
嗯,那下个月再借应交增值税进项税额,贷待认证进项税额
邹老师
2019 05/07 16:58
你好,认证的时候就转到进项税额就是了
请问本月已入账,但未抵扣的发票如何做账
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