问题已解决

老师你好,我想问下,之前预付房租时做了费用,并且在做摊销,现在才收到发票要怎么做账

84785034| 提问时间:2019 05/07 16:32
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷:预付账款
2019 05/07 16:34
84785034
2019 05/07 16:44
我付款时做借:其他应付款 贷:银行存款 没收到票就做了摊销,我做借:销售费用 贷:其他应付款 那现在收到付这个季度的票了,我不知道要怎么做
月月老师
2019 05/08 08:32
你好,没有收到票不要摊销,你可以直接把票放凭证里,也可以把之前摊销的冲了重新做。
84785034
2019 05/08 15:05
可是开的专票啊,怎么放凭证里
月月老师
2019 05/09 12:24
你好,你把之前的冲了,重新做凭证。
84785034
2019 05/09 14:07
现在收到以前12-4月份的发票,那摊销的话不用摊到每个月的成本里面去吗?
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