问题已解决
老师,我们四月份有一笔收入已经进账,但是发票是五月份开的,这个分录要怎么做?
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在4月份,做无票收入分录,并在增值税申报的时候加上无票收入申报,借:相关科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税。
5月开票后,可以会计分录不做处理。申报5月增值税时,无票收入栏填写负数。
2019 05/07 17:20
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2019 05/07 17:34
我们是小规模企业
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答疑陈园老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/07 17:57
小规模啊,季度申报。你可以4月不做分录,5月开票后做分录。借:相关科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
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答疑陈园老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/07 17:59
进账的钱先挂预收账款科目。
开票后确认收入即可,