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老师您好! 四月份老板组织员工出去旅游,拿回来住宿票、餐饮票、飞机票,这些怎么做账呢? 1、计提时: 借:管理费用-住宿费、招待费、差旅费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 2、报销时: 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款/现金 这样做对吗?
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速问速答借:管理费用-职工福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利费
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贷:银行存款/现金
2019 05/08 09:41
老师您好! 四月份老板组织员工出去旅游,拿回来住宿票、餐饮票、飞机票,这些怎么做账呢? 1、计提时: 借:管理费用-住宿费、招待费、差旅费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 2、报销时: 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款/现金 这样做对吗?
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