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上个月做了未开票收入也结转了成本,下个月开票了,怎么做账

84785026| 提问时间:2019 05/08 12:16
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彩丽老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
次月开票后,先做红冲分录。然后按发票重新做一笔会计分录。
2019 05/08 12:18
84785026
2019 05/08 12:19
成本就不用管了吗
84785026
2019 05/08 12:20
进项的话就不在次月体现了吗
彩丽老师
2019 05/08 12:23
是的,红字跟蓝字相抵,不涉及成本。也不涉及进项
84785026
2019 05/08 12:38
说错了应该是销项
彩丽老师
2019 05/08 13:09
确认未开票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 次月开票后,红冲分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 (金额全部红字) 然后按开票重新做分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项
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