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发现以前年度收的银行转账本应该冲应收账款的,结果误做成预收账款了,现在该怎么处理啊?

84784973| 提问时间:2019 05/08 15:30
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:预收账款 贷方红字 贷:应收账款 贷方蓝字
2019 05/08 15:31
84784973
2019 05/08 15:32
不需要做以前年度损益调整吗
bamboo老师
2019 05/08 15:36
没有涉及到损类科目 不需要
84784973
2019 05/08 15:37
贷方红字,又是贷方蓝字什么意思呀
bamboo老师
2019 05/08 15:37
红字是冲销您错入的 蓝字是减少您应该冲减的
84784973
2019 05/08 16:13
按你说的处理后,金蝶软件显示凭证无借方
84784973
2019 05/08 16:14
bamboo老师
2019 05/08 16:15
那您能保存凭证么?
84784973
2019 05/08 16:16
就是保存的时候显示凭证无借方
bamboo老师
2019 05/08 16:18
那应该是您软件没有设置 您把预收账款写在借方吧
84784973
2019 05/08 16:21
84784973
2019 05/08 16:21
这样可以吗
bamboo老师
2019 05/08 16:23
这样可以的 然后您看看账上科目余额对不对
84784973
2019 05/08 16:24
余额是对的了,谢谢甘老师解答
bamboo老师
2019 05/08 16:25
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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