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4月开的专票,我已经验旧了。然而,发现,开错了。现在又跨月了,想重开的话,会不会很麻烦?要怎么去操作?刚好4月的增值税还末申报……

84785034| 提问时间:2019 05/08 22:19
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答疑郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
不麻烦的,对方认证没有,认证了对方给你开红字信息表,你开负数发票然后开正确的
2019 05/08 22:19
84785034
2019 05/08 22:21
对方是一所公立大学,属于事业单位,我们4月给他开的是专票,他也收了,没有拒收,但是,我今天上网查了,发现他们不是一般纳税人,所以,我估计,他们应该没有去认证那一批专票
84785034
2019 05/08 22:22
那这样的话,又要怎么操作呢?是我自己用税盘先开一个红字信息表,然后再按照4月所开的发票逐张开出相应的红字发票,然后再开出正确的蓝字发票吗?
84785034
2019 05/08 22:25
那如果我现在5月份开了4月那些发票的红字发票之后,我现在5月申报4月的增值税,是不是就是不用交增值税了?
84785034
2019 05/08 22:25
然后就等到6月申报5月的时候,才需要交那批发票的增值税吗?
答疑郭老师
2019 05/09 09:26
你自己开红字信息表,然后开负数发票 最后开普票 需要正常交,次月红冲
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