问题已解决
您好,我想问一下您,我去年七月份暂估成本100多万,这个月汇算清缴,我公司成本只回来30多万,我现在怎么做账去调整暂估的成本。然后我收到的成本是怎么算?只要是跟那笔收入相关的支出都算成本吗?
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速问速答把之前多预估的70万调增,同学。
收到按你实际收到的确认为成本。
2019 05/09 12:10
84784950
2019 05/09 13:37
我去年九月份暂估成本1183200,今年到去年底陆陆续续收到票421000(都已入库存)我现在将账反结转到18年12月份,我该怎么做账面调整?我知道先冲抵成本,再做库存调整成本,但是我不知道具体的分录怎么做?
84784950
2019 05/09 13:39
那我企业所得税就是税负是5%还是?
陈诗晗老师
2019 05/09 13:48
总的收到了42万成本票,预估11/8万,另外 的60多万还能收到发票吗
84784950
2019 05/09 13:57
不一定,估计收不到了。或者汇算清缴之前收不到了
陈诗晗老师
2019 05/09 13:58
那你把118的暂估冲红,然后作蓝色42的成本。
84784950
2019 05/09 16:32
那我应该做到19年还是18年呢?
陈诗晗老师
2019 05/09 16:47
你不是反结账到了12月,那你就在12月处理
84784950
2019 05/09 16:53
有些同行说尽量在19年处理,18年处理的话,牵扯的问题太多了,我就不知道该咋弄。
陈诗晗老师
2019 05/09 16:54
你已经反结账就在18年处理,
如果没有就在19年通过以前年度损益调整。
84784950
2019 05/09 17:04
答案是不含的
84784950
2019 05/09 17:05
上个忽略,问错了
陈诗晗老师
2019 05/09 17:10
好的,祝你工作愉快
84784950
2019 05/10 10:18
老师好,我还是昨天的问题,我把账反结转到2018年12月份,我具体的分录怎么做?2019年的期初余额,我要怎么修改?
陈诗晗老师
2019 05/10 10:45
首先,你在18年把之前预估的分录冲红,再做正确的分录。
你反结账到12月,那么你结账后期初数据就是12年末的了啊。
84784950
2019 05/10 10:59
期初数据是12月年末的了,那对后面的账都是有问题的,是可以直接在12月份做分录: 红字 借:主营业务成本-1183200 贷;应付账款-1183200,再以收到的票库存结转成本吗?
陈诗晗老师
2019 05/10 12:04
你在12月调整了,是否是后面所有的账务都会影响。还是只是期初数
84784950
2019 05/10 13:41
应该只是期初数有问题
陈诗晗老师
2019 05/10 14:30
冲红暂估的分录,然后做正常的账务处理就是了。