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老师,去年的最后一个季度我报收入6万多,然后那个印花税是0申报,这个应该怎么处理呀?

84785036| 提问时间:2019 05/09 15:14
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,印花税当期补申报
2019 05/09 15:17
84785036
2019 05/09 15:23
这个印花税是去年最后一个季度零申报的,现在该怎么办呢?
小黎老师
2019 05/09 15:25
您好,一去更正申报,二本期补申报
84785036
2019 05/09 15:28
但是我没有计提,那报表是不是就错误了呢?
小黎老师
2019 05/09 15:32
您好,没计提报表就是不准确的
84785036
2019 05/09 15:37
老师,那报表怎么办?
小黎老师
2019 05/09 15:39
您好,可以去税务局更正报表
84785036
2019 05/09 15:44
老师,像这个汇算清缴的数据我已经交上去了怎么办?
小黎老师
2019 05/09 15:46
您好,那你就补在当地吧,金额不大没什么关系
84785036
2019 05/09 15:48
补在当月是吗?
小黎老师
2019 05/09 15:49
您好,补在当月,自己做个备查簿注明清楚,税务局或者后来的人员都清楚已经补缴过了
84785036
2019 05/09 15:52
老师,那我做的分录摘要应该怎么写呢?
小黎老师
2019 05/09 16:00
您好,补提第四季度印花税
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