问题已解决
4月份的时候开具了16%的发票,但是3月份申报增值税的时候在未开票发票里面填写了这张发票,现在4月份申报增值税,这张发票怎么填写,在未开票发票里面填写相应的负数吗?但是没有16%的税率了
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答填写在13%栏次税额自己修改下
2019 05/09 16:46
4月份的时候开具了16%的发票,但是3月份申报增值税的时候在未开票发票里面填写了这张发票,现在4月份申报增值税,这张发票怎么填写,在未开票发票里面填写相应的负数吗?但是没有16%的税率了
赶快点击登录
获取专属推荐内容