问题已解决
W公司2017年应交所得税150万元;年初的递延所得税资产和递延所得税负债为30万元和40万元;年末的递延所得税资产和递延所得税负债余额为40万元和30万元。则W公司2017年会计处理正确的有( ) 这个分录怎么做呢?
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速问速答借:所得税费用150
贷:应交税费——应交企业所得税150
递延这里假设全部是计入所得税费用
借:递延所得税资产10
贷:所得税费用10
借:递延所得税负债10
贷:所得税费用10
2019 05/09 17:33
84785013
2019 05/09 21:58
不太明白后面这个10是怎么算的
舟舟老师
2019 05/09 22:05
期初是40,期末是30,说明负债少了10,负债减少发生在借方