问题已解决
老师,请问我们是销售方,上月开的发票有误,开具了一张销项负数发票并重开了一张同金额的正数发票,那本月入账是红字冲销上月确认的收入及对应的成本,然后重新再根据正数发票确认收入和成本,这样处理正确吗?
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速问速答您好
这样账务处理正确的
2019 05/10 16:37
老师,请问我们是销售方,上月开的发票有误,开具了一张销项负数发票并重开了一张同金额的正数发票,那本月入账是红字冲销上月确认的收入及对应的成本,然后重新再根据正数发票确认收入和成本,这样处理正确吗?
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