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建筑公司工人的伙食费应怎么处理?
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速问速答你好,借;工程施工——间接费用,贷;应付职工薪酬——福利费
2019 05/12 14:38
84784973
2019 05/12 14:47
工人的这个伙食费怎么办,我记得我以前单位是给每个人单独做一项伙食补助,报领单,然后就是。每个人的伙食补助从那里边儿出,然后也不用开发票,然后就直接抵成本了。你觉得应该怎么处理?
邹老师
2019 05/12 14:48
你好,如果是补助,计入工资表核算
如果是实报实销的,需要取得相关支出发票入账
84784973
2019 05/12 14:52
你的意思是补助,通过工资发放给他们是吧?
邹老师
2019 05/12 14:54
你好,如果是补助,就通过工资的形式发放给工人的
84784973
2019 05/12 14:54
借;工程施工——间接费用,贷;应付职工薪酬——福利费,为什么这个分录的贷方是应付职工薪酬福利费呢?而不是银行存款等
邹老师
2019 05/12 14:58
你好,这个是计提分录
如果支付了就是,借;应付职工薪酬——福利费,贷;银行存款
84784973
2019 05/12 15:00
借;工程施工——间接费用,贷;银行存款,直接这样写可以不呢?
邹老师
2019 05/12 15:01
你好,个人建议还是需要通过应付职工薪酬——福利费这个科目来先计提,然后再支付比较规范一些
84784973
2019 05/12 15:03
那如果是差旅费呢?借;工程施工——间接费用,贷方是?
邹老师
2019 05/12 15:04
你好,贷方就是银行存款或库存现金科目
84784973
2019 05/12 15:15
工资当月计提当月发放可以吗?
84784973
2019 05/12 15:17
进项大于销项年底是不是不结转?如果结转了,可以在第二年纠正吗?怎么纠正
邹老师
2019 05/12 16:30
你好,可以当月计提,当月发放的
进项大于销项年底需要结转,结转了第二年不需要纠正 啊
84784973
2019 05/12 17:36
我是结转了的,之前有个老师给我说不用结转,结转的分录是:借;应交税费销项税,借;应交税费未交增值税,贷;应交税费进项税 对吗?
邹老师
2019 05/12 17:37
你好,是的,进项大于销项的情况下是这样做结转未交增值税分录的
84784973
2019 05/13 17:59
84784973
2019 05/13 17:59
你好!老师,我的分录是这样写的可以吗?
邹老师
2019 05/13 17:59
你好,针对这个结转分录图片有什么疑问吗?
84784973
2019 05/13 18:00
我想问这样做对吗
邹老师
2019 05/13 18:05
你好,是这样做结转分录