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老师请问,我这月开发票有增值税销项,月末分录是不是做下分录,借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-预交增值税,下个月交,借:应交税费-未交增值税贷现金,这样做分录对么

84785013| 提问时间:2019 05/13 16:24
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
月末结转是,借,应交税费~应交增值税~销项税,贷,应交税费~应交增值税~进项税,应交税费~应交增值税~转出未交增值税 借,应交税费~应交增值税~转出未交增值税,贷,应交税费~未交增值税
2019 05/13 16:33
84785013
2019 05/13 16:36
那交纳时,分录是借应交税费-未交增值税,贷现金么老师
辜老师
2019 05/13 16:45
是的,缴纳是这样账务处理
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